混凝土
拌和站
验收组织体系建设检查表
序号
检查内容
检查情况
检查人
1
项目管理组织架构及人员配置是否符合公司拌和站管理办法要求,项目组织机构图完整,管理人员花名册信息齐全。
工程部
2
拌和站管理人员任命文件是否齐全、有效(站长、
质量
技术负责人、
安全
负责人等)。
工程部
3
岗位人员的数量、上岗证是否符合要求以及工作需要。
工程部
4
拌和站人员岗位职责是否明确、岗位责任书是否签订齐全。
工程部
5
各种岗位人员是否进行了必要的专项培训并掌握基本知识,培训记录、课件、影像资料应齐全有效。
技术部
6
是否按施工组织设计要求编制专项施工方案并按要求审批。
技术部
基础设施部
7
专项施工方案内容是否齐全并具有针对性及可操作性,是否进行分级质量技术交底且签字齐全、有效。
技术部
基础设施部
8
是否制定合理、有效的原材料控制流程及不合格产品处理程序,进场、试验、检测记录是否齐全、有效;不合格原材料处理记录台帐是否齐全、有效。
质量部
基础设施部
9
是否制定、落实拌制混凝土工艺及质量控制流程。
质量部
基础设施部
10
是否制定合理、有效的防雷管理制度,避雷针检测报告是否齐全有效。
安监部
11
是否制定、落实含泥量、粉尘量等超标后的纠正处理措施。
安监部
12
是否制定、落实冬季保温措施。
技术部
13
是否制定、落实安全、卫生、环保、消防等应急预案。
安监部
14
是否制定、落实拌和站防污、排污环保措施。
安监部
15
是否制定、落实拌和站环境、安全检测制度。
安监部
16
是否制定、落实施工过程中环境保护控制措施。
安监部
17
是否制定、落实拌和站生活卫生管理措施。
安监部
18
是否制定、落实拌和站防火安全措施。
安监部
19
是否制定、落实拌和站治安防盗管理措施。
安监部
20
是否制定事故分析与处理制度。
质量部
安监部
技术部
21
拌和站试运行情况(原材料计量偏差是否符合规范要求,生产、试验、物资各口对接是否顺畅,记录是否齐全有效)。
质量部
技术部
基础设施部
22
是否有执行的标准、规范、规程及管理文件清单。
技术部
23
混凝土配合比选定报告。
质量部
验收意见及结论:
验收
组成
员:
验收
组副组长
:
验收
组组长
:
验收日期: 年 月 日
混凝土拌和站验收组织体系建设检查表.docx